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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2230 Data de lançamento: 11/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS DE 5LT E 3 LT PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100356. O.C. Nº 1242/2026. 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS DE 5LT E 3 LT PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100356. O.C. Nº 1242/2026. 125,00
26/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3148; REF. EMPENHO 2230/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS DE 5LT E 3 LT PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100356. O.C. Nº 1242/2026. 125,00
30/03/2026 Pagamento de Empenho 2230/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 125,00
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00