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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA PETRY MULTIMARCAS DIESEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2239 Data de lançamento: 11/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100365. O.C. Nº 1251/2026. 495,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100365. O.C. Nº 1251/2026. 495,58
26/03/2026 LIQUIDADO NESTA DTAA. Conforme DANFE Nº 001/685; REF. EMPENHO 2239/2026 33964 - MECANICA PETRY MULTIMARCAS DIESEL LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100365. O.C. Nº 1251/2026. 495,58
10/04/2026 Pagamento de Empenho 2239/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 495,58
TOTAL 495,58 495,58 495,58
SALDO A PAGAR 0,00