| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2293 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE INICIO DE ANO PARA GARANTIR UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E TAMBEM MANTER A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100426. O.C. Nº 1312/2026. | 3.047,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE INICIO DE ANO PARA GARANTIR UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E TAMBEM MANTER A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100426. O.C. Nº 1312/2026. | 3.047,00 | ||
| 17/03/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/12285; REF. EMPENHO 2293/2026 4143 - WOHLMEISTER CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE INICIO DE ANO PARA GARANTIR UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E TAMBEM MANTER A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100426. O.C. Nº 1312/2026. | 3.047,00 | ||
| TOTAL | 3.047,00 | 3.047,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.047,00 | |||