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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2293 Data de lançamento: 13/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE INICIO DE ANO PARA GARANTIR UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E TAMBEM MANTER A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100426. O.C. Nº 1312/2026. 3.047,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2026 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE INICIO DE ANO PARA GARANTIR UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E TAMBEM MANTER A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100426. O.C. Nº 1312/2026. 3.047,00
17/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/12285; REF. EMPENHO 2293/2026 4143 - WOHLMEISTER CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE INICIO DE ANO PARA GARANTIR UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E TAMBEM MANTER A SEGURANÇA DOS ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100426. O.C. Nº 1312/2026. 3.047,00
TOTAL 3.047,00 3.047,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.047,00