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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MATEUS FISCHER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2335 Data de lançamento: 16/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL INFORMATICA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100490. O.C. Nº 1325/2026. 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2026 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100490. O.C. Nº 1325/2026. 110,00
13/04/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/66190623; REF. EMPENHO 2335/2026 1552 - MATEUS FISCHER MEI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100490. O.C. Nº 1325/2026. 110,00
14/04/2026 Pagamento de Empenho 2335/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00