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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2385 Data de lançamento: 18/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100506. O.C. Nº 1340/2026. 129,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100506. O.C. Nº 1340/2026. 129,90
31/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/169000; REF. EMPENHO 2385/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100506. O.C. Nº 1340/2026. 129,90
10/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2385/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 128,11
10/04/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2385/2026 1,79
TOTAL 129,90 129,90 129,90
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/04/2026 1,79 1067/2026 Lançada
TOTAL   1,79