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Última atualização realizada em 19/01/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 239 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS - FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS Ferias do mes Janeiro 2026 1.276,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS Ferias do mes Janeiro 2026 1.276,36
05/01/2026 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 1.276,36
05/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONCURSADOS/CC 306,90
14/01/2026 Pagamento de Empenho 239/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 969,46
TOTAL 1.276,36 1.276,36 1.276,36
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Financiamento Servidores-Livre 05/01/2026 306,90 Lançada
TOTAL   306,90