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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2412 Data de lançamento: 19/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO OURO DE ALFABETIZAZÃO, IDA EM 22/03/2026, VOLTA EM 25/03/2026. REQUISIÇÃO Nº 100590. O.C. Nº 1415/2026. 4.379,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2026 REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO OURO DE ALFABETIZAZÃO, IDA EM 22/03/2026, VOLTA EM 25/03/2026. REQUISIÇÃO Nº 100590. O.C. Nº 1415/2026. 4.379,46
19/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO OURO DE ALFABETIZAZÃO, IDA EM 22/03/2026, VOLTA EM 25/03/2026. REQUISIÇÃO Nº 100590. O.C. Nº 1415/2026. 4.379,46
20/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2026 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 4.379,46
TOTAL 4.379,46 4.379,46 4.379,46
SALDO A PAGAR 0,00