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Última atualização realizada em 19/01/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 244 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FÉRIAS Ferias do mes Janeiro 2026 1.333,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FÉRIAS Ferias do mes Janeiro 2026 1.333,33
05/01/2026 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 1.333,33
14/01/2026 Pagamento de Empenho 244/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.333,33
TOTAL 1.333,33 1.333,33 1.333,33
SALDO A PAGAR 0,00