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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2466 Data de lançamento: 23/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. REQUISIÇÃO Nº 100604. O.C. Nº 1461/2026. 668,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. REQUISIÇÃO Nº 100604. O.C. Nº 1461/2026. 668,00
25/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/65853969; REF. EMPENHO 2466/2026 33827 - 58911592 LEOMAR CUNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. REQUISIÇÃO Nº 100604. O.C. Nº 1461/2026. 668,00
26/03/2026 Pagamento de Empenho 2466/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 668,00
TOTAL 668,00 668,00 668,00
SALDO A PAGAR 0,00