| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 2468 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA DA SALA DOS MOTORISTAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100577. O.C. Nº 1451/2026. | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA DA SALA DOS MOTORISTAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100577. O.C. Nº 1451/2026. | 179,00 | ||
| 09/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/66157461; REF. EMPENHO 2468/2026 1152 - ADRIANE CAMILE WELTER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA DA SALA DOS MOTORISTAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100577. O.C. Nº 1451/2026. | 179,00 | ||
| 10/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2468/2026 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||