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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2468 Data de lançamento: 23/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL INFORMATICA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA DA SALA DOS MOTORISTAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100577. O.C. Nº 1451/2026. 179,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2026 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA DA SALA DOS MOTORISTAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100577. O.C. Nº 1451/2026. 179,00
09/04/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/66157461; REF. EMPENHO 2468/2026 1152 - ADRIANE CAMILE WELTER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA DA SALA DOS MOTORISTAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100577. O.C. Nº 1451/2026. 179,00
10/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2468/2026 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 179,00
TOTAL 179,00 179,00 179,00
SALDO A PAGAR 0,00