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Última atualização realizada em 19/01/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 247 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS - FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS Ferias do mes Janeiro 2026 6.643,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS Ferias do mes Janeiro 2026 6.643,08
05/01/2026 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 6.643,08
05/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONTRATADOS 48,45
05/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONTRATADOS 393,18
05/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONTRATADOS 852,80
14/01/2026 Pagamento de Empenho 247/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.348,65
TOTAL 6.643,08 6.643,08 6.643,08
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 05/01/2026 48,45 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 05/01/2026 393,18 Lançada
INSS-LIVRE 05/01/2026 852,80 Lançada
TOTAL   1.294,43