Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2026 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de março 2026 |
19.950,69 |
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| 24/03/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 03/2026. |
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19.950,69 |
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| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONCURSADOS/CC |
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66,59 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONCURSADOS/CC |
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80,00 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Socios Clinica, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONCURSADOS/CC |
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80,00 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONCURSADOS/CC |
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83,17 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONCURSADOS/CC |
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126,19 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONCURSADOS/CC |
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180,00 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONCURSADOS/CC |
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685,87 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONCURSADOS/CC |
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765,84 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONCURSADOS/CC |
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1.327,76 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONCURSADOS/CC |
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3.849,99 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONCURSADOS/CC |
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4.141,35 |
| 25/03/2026 |
Pagamento de Empenho 2688/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.563,93 |
| TOTAL |
19.950,69 |
19.950,69 |
19.950,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |