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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2814 Data de lançamento: 24/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Transferências do Programa "Qualifica Vigilância RS"
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: MOBILIARIO
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA ORGANIZAR A SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 100571. O.C. Nº 1458/2026. 2.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA ORGANIZAR A SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 100571. O.C. Nº 1458/2026. 2.850,00
26/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/9; REF. EMPENHO 2814/2026 998 - REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA ORGANIZAR A SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 100571. O.C. Nº 1458/2026. 2.850,00
30/03/2026 Pagamento de Empenho 2814/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.850,00
TOTAL 2.850,00 2.850,00 2.850,00
SALDO A PAGAR 0,00