| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 285 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | LAR DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.02.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO Ferias do mes Janeiro 2026 | 2.016,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | REF. PAGTO Ferias do mes Janeiro 2026 | 2.016,88 | ||
| 05/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS | 2.016,88 | ||
| 07/01/2026 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR ESTAR EM RUBRICA INDEVIDA | -2.016,88 | ||
| TOTAL | 2.016,88 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.016,88 | |||