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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: WILLIAN MAIA KOCHAMM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2889 Data de lançamento: 26/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR WILLIAM MAIA KOCHHANN, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA AUDIÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 100695. O.C. Nº 1532/2026. 52,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2026 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR WILLIAM MAIA KOCHHANN, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA AUDIÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 100695. O.C. Nº 1532/2026. 52,99
26/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/327552; REF. EMPENHO 2889/2026 33034 - WILLIAN MAIA KOCHAMM REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR WILLIAM MAIA KOCHHANN, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA AUDIÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 100695. O.C. Nº 1532/2026. 52,99
09/04/2026 Pagamento de Empenho 2889/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 52,99
TOTAL 52,99 52,99 52,99
SALDO A PAGAR 0,00