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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2892 Data de lançamento: 26/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSERTO NAS ESTRUTURAS DAS LUMINARIAS QUE FORAM DANIFICADAS COM O TEMPORAL. REQUISIÇÃO Nº 100275. O.C. Nº 1118/2026. 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2026 PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSERTO NAS ESTRUTURAS DAS LUMINARIAS QUE FORAM DANIFICADAS COM O TEMPORAL. REQUISIÇÃO Nº 100275. O.C. Nº 1118/2026. 280,00
30/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/67; REF. EMPENHO 2892/2026 4167 - 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSERTO NAS ESTRUTURAS DAS LUMINARIAS QUE FORAM DANIFICADAS COM O TEMPORAL. REQUISIÇÃO Nº 100275. O.C. Nº 1118/2026. 280,00
31/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2892/2026 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 4167 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00