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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 54.128.018 GRASIELI DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2912 Data de lançamento: 27/03/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA ARBORIZAÇÃO NO TREVO DE ACESSO DA CIDADE. REQUISIÇÃO Nº 100727. O.C. Nº 1586/2026. 1.008,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2026 PRÉVIO. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA ARBORIZAÇÃO NO TREVO DE ACESSO DA CIDADE. REQUISIÇÃO Nº 100727. O.C. Nº 1586/2026. 1.008,00
30/03/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/3; REF. EMPENHO 2912/2026 3704 - 54.128.018 GRASIELI DAMIANI REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA ARBORIZAÇÃO NO TREVO DE ACESSO DA CIDADE. REQUISIÇÃO Nº 100727. O.C. Nº 1586/2026. 1.008,00
01/04/2026 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2912/2026 54.128.018 GRASIELI DAMIANI - 3704 1.008,00
TOTAL 1.008,00 1.008,00 1.008,00
SALDO A PAGAR 0,00