| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WILLIAN MAIA KOCHAMM |
| Número do empenho: | 3005 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRAS TUTELARES. REQUISIÇÃO Nº 100826. O.C. Nº 1692/2026. | 97,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRAS TUTELARES. REQUISIÇÃO Nº 100826. O.C. Nº 1692/2026. | 97,48 | ||
| 01/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/328465; REF. EMPENHO 3005/2026 33034 - WILLIAN MAIA KOCHAMM REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRAS TUTELARES. REQUISIÇÃO Nº 100826. O.C. Nº 1692/2026. | 97,48 | ||
| 09/04/2026 | Pagamento de Empenho 3005/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 97,48 | ||
| TOTAL | 97,48 | 97,48 | 97,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||