| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3044 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100827. O.C. Nº 1681/2026. | 112,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100827. O.C. Nº 1681/2026. | 112,89 | ||
| 15/04/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/169254; REF. EMPENHO 3044/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100827. O.C. Nº 1681/2026. | 112,89 | ||
| 24/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3044/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 111,51 | ||
| 24/04/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3044/2026 | 1,38 | ||
| TOTAL | 112,89 | 112,89 | 112,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/04/2026 | 1,38 | 1175/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,38 |