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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3079 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Transferência Qualificação da Infraestrutura das Farmácias de Medicamentos Especiais - SES 1253/2025
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 100869. O.C. Nº 1731/2026. 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 100869. O.C. Nº 1731/2026. 380,00
08/04/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 55/4270; REF. EMPENHO 3079/2026 9481 - GIANCARLO VINCENSI PESSOA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 100869. O.C. Nº 1731/2026. 380,00
09/04/2026 Pagamento de Empenho 3079/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00