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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: S.L.CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3083 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3A69. REQUISIÇÃO Nº 100889. O.C. Nº 1739/2026. 296,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3A69. REQUISIÇÃO Nº 100889. O.C. Nº 1739/2026. 296,00
06/04/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/28844; REF. EMPENHO 3083/2026 4335 - S.L.CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3A69. REQUISIÇÃO Nº 100889. O.C. Nº 1739/2026. 296,00
10/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2026 S.L.CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA - 4335 296,00
TOTAL 296,00 296,00 296,00
SALDO A PAGAR 0,00