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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3191 Data de lançamento: 09/04/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA DA GRADE DE PROTEÇÃO DE BUEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 100945. O.C. Nº 1788/2026. 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2026 PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA DA GRADE DE PROTEÇÃO DE BUEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 100945. O.C. Nº 1788/2026. 570,00
17/04/2026 LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/71; REF. EMPENHO 3191/2026 1136 - MARCELO BERTOLDI REF. SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA DA GRADE DE PROTEÇÃO DE BUEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 100945. O.C. Nº 1788/2026. 570,00
17/04/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3191/2026, 1136 - MARCELO BERTOLDI 19,95
07/05/2026 Pagamento de Empenho 3191/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 550,05
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/04/2026 19,95 Lançada
TOTAL   19,95