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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3194 Data de lançamento: 09/04/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100942. O.C. Nº 1791/2026. 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2026 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100942. O.C. Nº 1791/2026. 60,00
17/04/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3183; REF. EMPENHO 3194/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 100942. O.C. Nº 1791/2026. 60,00
TOTAL 60,00 60,00 0,00
SALDO A PAGAR 60,00