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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RAFAELA KOHL FILICETO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3224 Data de lançamento: 13/04/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO CRAS NO DIA 31/03 QUE ESTAVA EM ACOMPANHAMENTO DA FAMILIA (VÍTIMA) DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUISIÇÃO Nº 100836. O.C. Nº 1843/2026. 201,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2026 REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO CRAS NO DIA 31/03 QUE ESTAVA EM ACOMPANHAMENTO DA FAMILIA (VÍTIMA) DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUISIÇÃO Nº 100836. O.C. Nº 1843/2026. 201,00
13/04/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/30341; 001/31057; REF. EMPENHO 3224/2026 1663 - RAFAELA KOHL FILICETO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO CRAS NO DIA 31/03 QUE ESTAVA EM ACOMPANHAMENTO DA FAMILIA (VÍTIMA) DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUISIÇÃO Nº 100836. O.C. Nº 1843/2026. 201,00
14/04/2026 Pagamento de Empenho 3224/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 201,00
TOTAL 201,00 201,00 201,00
SALDO A PAGAR 0,00