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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3225 Data de lançamento: 13/04/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL GAÚCHA NAS SECRETARIAS DO ESTADO. REQUISIÇÃO Nº 100984. O.C. Nº 1849/2026. 729,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2026 REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL GAÚCHA NAS SECRETARIAS DO ESTADO. REQUISIÇÃO Nº 100984. O.C. Nº 1849/2026. 729,91
13/04/2026 LIQUDIADO NESTA DATA. REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL GAÚCHA NAS SECRETARIAS DO ESTADO. REQUISIÇÃO Nº 100984. O.C. Nº 1849/2026. 729,91
14/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3225/2026 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 729,91
TOTAL 729,91 729,91 729,91
SALDO A PAGAR 0,00