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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: WILLIAN MAIA KOCHAMM

Dados do Empenho
Número do empenho: 3257 Data de lançamento: 14/04/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR WILLIAM MAIA KOCHHANN, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101000. O.C. Nº 1877/2026. 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2026 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR WILLIAM MAIA KOCHHANN, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101000. O.C. Nº 1877/2026. 65,00
14/04/2026 LIQUIDADO NETSA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/119411; 0/528462; REF. EMPENHO 3257/2026 33034 - WILLIAN MAIA KOCHAMM REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR WILLIAM MAIA KOCHHANN, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101000. O.C. Nº 1877/2026. 65,00
16/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3257/2026 WILLIAN MAIA KOCHAMM - 33034 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00