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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3281 Data de lançamento: 14/04/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E LAMPADAS PARA AS SALAS DA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100957. O.C. Nº 1873/2026. 121,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2026 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E LAMPADAS PARA AS SALAS DA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100957. O.C. Nº 1873/2026. 121,00
17/04/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3193; REF. EMPENHO 3281/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E LAMPADAS PARA AS SALAS DA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100957. O.C. Nº 1873/2026. 121,00
TOTAL 121,00 121,00 0,00
SALDO A PAGAR 121,00