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Última atualização realizada em 21/01/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 333 Data de lançamento: 12/01/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa: 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C.
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE BASE DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99270. O.C. Nº 201/2026. 1.654,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2026 PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE BASE DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99270. O.C. Nº 201/2026. 1.654,12
16/01/2026 LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/148; REF. EMPENHO 333/2026 9638 - ISAIAS ARAUJO FRANCO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE BASE DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99270. O.C. Nº 201/2026. 1.654,12
20/01/2026 Pagamento de Empenho 333/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.654,12
TOTAL 1.654,12 1.654,12 1.654,12
SALDO A PAGAR 0,00