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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3367 Data de lançamento: 17/04/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN COM PLACA JAZ-9F29 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101044. O.C. Nº 1935/2026. 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2026 PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN COM PLACA JAZ-9F29 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101044. O.C. Nº 1935/2026. 60,00
27/04/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/246; REF. EMPENHO 3367/2026 3876 - 56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN COM PLACA JAZ-9F29 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101044. O.C. Nº 1935/2026. 60,00
28/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3367/2026 56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS - 3876 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00