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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3450 Data de lançamento: 23/04/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101148. O.C. Nº 2028/2026. 413,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2026 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101148. O.C. Nº 2028/2026. 413,58
30/04/2026 LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/169754; REF. EMPENHO 3450/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101148. O.C. Nº 2028/2026. 413,58
TOTAL 413,58 413,58 0,00
SALDO A PAGAR 413,58