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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3465 Data de lançamento: 24/04/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal - Programa Assistir
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IZM-7E97. REQUISIÇÃO Nº 101212. O.C. Nº 2082/2026. 84,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2026 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IZM-7E97. REQUISIÇÃO Nº 101212. O.C. Nº 2082/2026. 84,89
24/04/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/15839; REF. EMPENHO 3465/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IZM-7E97. REQUISIÇÃO Nº 101212. O.C. Nº 2082/2026. 84,89
06/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3465/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 83,87
06/05/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3465/2026 1,02
TOTAL 84,89 84,89 84,89
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 06/05/2026 1,02 1361/2026 Lançada
TOTAL   1,02