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Última atualização realizada em 03/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3724 Data de lançamento: 27/04/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Abril 2026 17.593,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2026 REF: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Abril 2026 17.593,89
27/04/2026 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 04/2026. 17.593,89
27/04/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: TRANSPORTE ELETIVO - MOTORISTAS - CONTRATADOS 1.666,03
29/04/2026 Pagamento de Empenho 3724/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.927,86
TOTAL 17.593,89 17.593,89 17.593,89
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 27/04/2026 1.666,03 Lançada
TOTAL   1.666,03