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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3873 Data de lançamento: 29/04/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 8.598/2025 - EMENDA 50410001 A.M
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA JCM4H72. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 01/2026. REQUISIÇÃO Nº 101246. O.C. Nº 2149/2026. 1.074,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA JCM4H72. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 01/2026. REQUISIÇÃO Nº 101246. O.C. Nº 2149/2026. 1.074,96
TOTAL 1.074,96 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.074,96