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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3900 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal - Programa Assistir
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA JBF-0H65. REQUISIÇÃO Nº 101311. O.C. Nº 2208/2026. 39,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA JBF-0H65. REQUISIÇÃO Nº 101311. O.C. Nº 2208/2026. 39,90
30/04/2026 LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/15966; REF. EMPENHO 3900/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA JBF-0H65. REQUISIÇÃO Nº 101311. O.C. Nº 2208/2026. 39,90
15/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3900/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 39,42
15/05/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3900/2026 0,48
TOTAL 39,90 39,90 39,90
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 14/05/2026 0,48 1465/2026 Lançada
TOTAL   0,48