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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3926 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JDS5G91 DA SECRETARIA DE SAUDE. REQUISIÇÃO Nº 101302. O.C. Nº 2204/2026. 55,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JDS5G91 DA SECRETARIA DE SAUDE. REQUISIÇÃO Nº 101302. O.C. Nº 2204/2026. 55,86
30/04/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/15956; REF. EMPENHO 3926/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JDS5G91 DA SECRETARIA DE SAUDE. REQUISIÇÃO Nº 101302. O.C. Nº 2204/2026. 55,86
TOTAL 55,86 55,86 0,00
SALDO A PAGAR 55,86