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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3937 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101284. O.C. Nº 2170/2026. 35,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101284. O.C. Nº 2170/2026. 35,18
15/05/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4788; REF. EMPENHO 3937/2026 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101284. O.C. Nº 2170/2026. 35,18
18/05/2026 Pagamento de Empenho 3937/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 35,18
TOTAL 35,18 35,18 35,18
SALDO A PAGAR 0,00