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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4020 Data de lançamento: 05/05/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO COM PLACA IYT-6820 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101318. O.C. Nº 2227/2026. 1.124,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2026 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO COM PLACA IYT-6820 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101318. O.C. Nº 2227/2026. 1.124,30
08/05/2026 LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/12390; REF. EMPENHO 4020/2026 4143 - WOHLMEISTER CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO COM PLACA IYT-6820 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101318. O.C. Nº 2227/2026. 1.124,30
12/05/2026 Pagamento de Empenho 4020/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.124,30
TOTAL 1.124,30 1.124,30 1.124,30
SALDO A PAGAR 0,00