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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA PAULA DE CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4065 Data de lançamento: 06/05/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA CIR NA 9ª CRS. REQUISIÇÃO Nº 101305. O.C. Nº 2218/2026. 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2026 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA CIR NA 9ª CRS. REQUISIÇÃO Nº 101305. O.C. Nº 2218/2026. 80,00
06/05/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/23875; REF. EMPENHO 4065/2026 4877 - ANA PAULA DE CARVALHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA CIR NA 9ª CRS. REQUISIÇÃO Nº 101305. O.C. Nº 2218/2026. 80,00
07/05/2026 Pagamento de Empenho 4065/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00