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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4079 Data de lançamento: 08/05/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Realizacao de Feiras Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DA FEISAM 2026, REALIZADA ENTRE OS DIAS 07 À 10 DE MAIO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 101391. O.C. Nº 2279/2026. 2.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2026 PRÉVIO. REFERENTE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DA FEISAM 2026, REALIZADA ENTRE OS DIAS 07 À 10 DE MAIO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 101391. O.C. Nº 2279/2026. 2.200,00
15/05/2026 LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/875; REF. EMPENHO 4079/2026 129 - EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA REFERENTE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DA FEISAM 2026, REALIZADA ENTRE OS DIAS 07 À 10 DE MAIO DE 2026. REQUISIÇÃO Nº 101391. O.C. Nº 2279/2026. 2.200,00
TOTAL 2.200,00 2.200,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.200,00