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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4133 Data de lançamento: 13/05/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/05 CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 101485. O.C. Nº 2362/2026. 729,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2026 REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/05 CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 101485. O.C. Nº 2362/2026. 729,91
13/05/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/05 CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 101485. O.C. Nº 2362/2026. 729,91
TOTAL 729,91 729,91 0,00
SALDO A PAGAR 729,91