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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4140 Data de lançamento: 13/05/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE ARLA A GRANEL PARA USO NO MICRO OMIBUS PLACA IYT-6820. REQUISIÇÃO Nº 101493. O.C. Nº 2364/2026. 59,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2026 REF. AQUISIÇÃO DE ARLA A GRANEL PARA USO NO MICRO OMIBUS PLACA IYT-6820. REQUISIÇÃO Nº 101493. O.C. Nº 2364/2026. 59,85
13/05/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/16123; REF. EMPENHO 4140/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE ARLA A GRANEL PARA USO NO MICRO OMIBUS PLACA IYT-6820. REQUISIÇÃO Nº 101493. O.C. Nº 2364/2026. 59,85
TOTAL 59,85 59,85 0,00
SALDO A PAGAR 59,85