| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 4205 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE BASE DE DADOS RELATIVOS À SAÚDE. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 101512. O.C. Nº 2395/2026. | 1.984,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE BASE DE DADOS RELATIVOS À SAÚDE. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 101512. O.C. Nº 2395/2026. | 1.984,94 | ||
| TOTAL | 1.984,94 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.984,94 | |||