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Última atualização realizada em 21/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4211 Data de lançamento: 18/05/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal - Programa Assistir
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COLORIDOS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101411. O.C. Nº 2417/2026. 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COLORIDOS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101411. O.C. Nº 2417/2026. 145,00
TOTAL 145,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 145,00