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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4417 Data de lançamento: 25/05/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil - Creche - Integral - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO Folha do mes de maio 2026 6.971,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2026 REF. PAGTO Folha do mes de maio 2026 6.971,68
25/05/2026 Liquidado nesta data folha mês 05/2026. 6.971,68
25/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS CRECHE FUNDEB 106,27
25/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS CRECHE FUNDEB 601,86
26/05/2026 Pagamento de Empenho 4417/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.263,55
TOTAL 6.971,68 6.971,68 6.971,68
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
DESCONTO DE ÁGUA 25/05/2026 106,27 Lançada
INSS-LIVRE 25/05/2026 601,86 Lançada
TOTAL   708,13