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Última atualização realizada em 11/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EUSEBIO ANDRE DE SOUZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4657 Data de lançamento: 25/05/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMICAS PARA MANTER AS BEBIDAS QUENTES PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE – SECERTARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101641. O.C. Nº 2517/2026. 158,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2026 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMICAS PARA MANTER AS BEBIDAS QUENTES PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE – SECERTARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101641. O.C. Nº 2517/2026. 158,00
27/05/2026 LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/185; REF. EMPENHO 4657/2026 33296 - EUSEBIO ANDRE DE SOUZA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMICAS PARA MANTER AS BEBIDAS QUENTES PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE – SECERTARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101641. O.C. Nº 2517/2026. 158,00
29/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4657/2026 EUSEBIO ANDRE DE SOUZA LTDA - 33296 158,00
TOTAL 158,00 158,00 158,00
SALDO A PAGAR 0,00