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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA PETRY MULTIMARCAS DIESEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4699 Data de lançamento: 27/05/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 85W140 E FLUIDO DE FREIO PARA USO NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101532. O.C. Nº 2564/2026. 275,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 85W140 E FLUIDO DE FREIO PARA USO NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101532. O.C. Nº 2564/2026. 275,80
28/05/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/859; REF. EMPENHO 4699/2026 33964 - MECANICA PETRY MULTIMARCAS DIESEL LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 85W140 E FLUIDO DE FREIO PARA USO NO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101532. O.C. Nº 2564/2026. 275,80
29/05/2026 Pagamento de Empenho 4699/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 275,80
TOTAL 275,80 275,80 275,80
SALDO A PAGAR 0,00