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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4750 Data de lançamento: 29/05/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal - Programa Assistir
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 101727. O.C. 2619/2026. 301,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2026 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 101727. O.C. 2619/2026. 301,00
08/06/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1924; REF. EMPENHO 4750/2026 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 101727. O.C. 2619/2026. 301,00
10/06/2026 Pagamento de Empenho 4750/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 301,00
TOTAL 301,00 301,00 301,00
SALDO A PAGAR 0,00