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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4758 Data de lançamento: 29/05/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE CORDÕES DA CIDADE. REQUISIÇÃO Nº 101718. O.C. 2614/2026. 1.747,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2026 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE CORDÕES DA CIDADE. REQUISIÇÃO Nº 101718. O.C. 2614/2026. 1.747,20
08/06/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3250; REF. EMPENHO 4758/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE CORDÕES DA CIDADE. REQUISIÇÃO Nº 101718. O.C. 2614/2026. 1.747,20
10/06/2026 Pagamento de Empenho 4758/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.747,20
TOTAL 1.747,20 1.747,20 1.747,20
SALDO A PAGAR 0,00