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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4817 Data de lançamento: 01/06/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal - Programa Assistir
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA LAREIRA E NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101722. O.C. Nº 2669/2026. 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2026 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA LAREIRA E NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101722. O.C. Nº 2669/2026. 480,00
15/06/2026 Conforme DANFE Nº 700/77; REF. EMPENHO 4817/2026 4167 - 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS 480,00
16/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4817/2026 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 4167 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00