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Última atualização realizada em 16/07/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 49 Data de lançamento: 02/01/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS PONTOS INSTALADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99180. O.C. Nº 82/2026. 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2026 REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS PONTOS INSTALADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99180. O.C. Nº 82/2026. 3.600,00
26/06/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/4120; REF. EMPENHO 49/2026 33909 - MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS PONTOS INSTALADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99180. O.C. Nº 82/2026. 300,00
26/06/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/4229; REF. EMPENHO 49/2026 33909 - MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS PONTOS INSTALADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99180. O.C. Nº 82/2026. 300,00
26/06/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/4451; REF. EMPENHO 49/2026 33909 - MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS PONTOS INSTALADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99180. O.C. Nº 82/2026. 300,00
29/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
29/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
29/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
TOTAL 3.600,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 2.700,00